Mencatat Faktur Penjualan

Cara mencatat faktur penjualan

Berikut adalah cara mencatat faktur penjualan:

  1. Masuk ke menu Faktur Penjualan
  2. Klik buat faktur penjualan baru
  3. Pilih tanggal faktur
  4. Pilih tanggal jatuh tempo jika ada
  5. Centang untuk nomor referensi otomatis, atau bisa diisi manual
  6. Isi data pelanggan faktur
  7. Isi deksripsi (tidak wajib)
  8. Isi data barang atau jasa yang dijual
  9. Akun akan otomatis terisi
  10. Isi kuantitas
  11. Harga satuan dapat anda isi/rubah manual
  12. Isi kode pajak jika ada
  13. Isi divisi jika anda menggunakan fitur multi divisi
  14. Tambah baris sesuai kebutuhan, anda juga dapat mengcopy baris yang sudah ada dengan klik tombol kecil di ujung kanan setiap item
  15. Selain itu, anda juga dapat mengisi faktur ini dengan data akun (kosongkan kolom barang/jasa), untuk keperluan seperti mencatat ongkos kirim, biaya administrasi, dan sebagainya
  16. Klik buat

Penjualan pada multi gudang

Di bagian bawah form, klik pilihan “Buat juga sebagai penerimaan barang” untuk menentukan ke gudang mana persediaan barang akan dikirim (hanya jika anda menggunakan fitur multi gudang)

Mencatat diskon

Untuk mencatat diskon, anda dapat klik tombol Nama Kolom – Diskon di bagian bawah form. Diskon ini dapat berupa persentase maupun nilai nominal, diinput per item yang ada di faktur.

Catatan

Seluruh transaksi penjualan pada sistem awalnya akan dicatat sebagai transaksi tempo/kredit dan perlu dicatat terpisah transaksi pelunasannya,